A partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigencia la Ley 1943 de 2018, conocida como nueva ley de financiamiento, cuya aprobación por parte del Senado y Cámara de Representantes se dio luego de amplias reuniones, entre el Gobierno, ponentes y las respectivas comisiones económicas. En tanto, los 122 artículos que fueron aprobados representan importantes cambios para todos los contribuyentes cuyo análisis técnico y práctico será abordado de manera detallada en el completo contenido que traemos en esta capacitación.

 

TEMARIO*

  1. Análisis general sobre las reformas tributarias en Colombia.
  2. Resumen sobre los ejes centrales que abarca la nueva ley de financiamiento.
  3. Cambios propuestos en materia del impuesto sobre las ventas: responsables del impuesto, bases gravables, bienes y servicios gravados, bienes y servicios exentos, IVA plurifásico.
  4. Nuevas disposiciones sobre la retención en materia del impuesto sobre las ventas.
  5. Ley de financiamiento y la facturación electrónica.
  6. Impuesto nacional al consumo: responsables y no responsables del impuesto y bienes sujetos al impuesto.
  7. Cambios con relación al impuesto sobre la renta de personas naturales.
    • Obligados a declarar.
    • Unificación de las cédulas.
    • Ingresos para cada tipo de cédula y determinación de la renta líquida gravable.
    • Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
    • Renta presuntiva.
    • Deducciones.
    • Rentas exentas.
    • Costos y gastos procedentes.
    • Ganancias ocasionales.
    • Tarifas de retención en la fuente.
    • Tarifas generales del impuesto sobre la renta.
    • Caso práctico sobre el impuesto de renta de personas naturales bajo la aplicación de la nueva ley de financiamiento 2018.
  8. Consideraciones sobre las normas de financiamiento a través de impuestos al patrimonio, normalización y dividendos.
    • Impuesto al patrimonio: sujetos pasivos, hecho generador, base gravable y tarifa.
    • No deducibilidad del impuesto al patrimonio.
    • Caso práctico sobre determinación del impuesto al patrimonio.
  9. Aspectos clave en el nuevo impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio.
  10. Comparación patrimonial y renta líquida gravable por concepto de activos omitidos o pasivos inexistentes.
  11. Impuesto a los dividendos para sociedades nacionales: tarifas especiales para los contribuyentes.
  12. Medidas para combatir la evasión y abuso en materia tributaria.
    • Novedades en el impuesto sobre la renta y complementarios.
    • Establecimientos permanentes y entidades controladas del exterior.
    • Fondos de capital privado.
    • Entidades sin ánimo de lucro.
    • Análisis de las medidas con respecto a la omisión de activos, defraudación y promoción de estructuras de evasión tributaria.
  13. Nuevo impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
    • Contribuyentes que pueden pertenecer al régimen simple de tributación.
    • Efectos de la nueva ley de financiamiento en el monotributo.
    • Régimen de IVA e impuesto al consumo con relación al nuevo impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
    • Impuestos y contribuciones abarcadas por el nuevo impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
    • Proceso para la inscripción al nuevo impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
    • Crédito o descuento del impuesto por ingresos de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos de pagos electrónicos.
    • Caso práctico sobre la declaración y pago del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.
    • Ventajas y desventajas del régimen simple de tributación.
    • Régimen de procedimiento, sancionatorio y de firmeza de las declaraciones del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE.
  14. Características del régimen tributario de renta para las mega inversiones dentro del territorio nacional.
  15. Características del régimen de Compañías Holding colombianas (CHC) en el impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales.
  16. Obras por impuestos.
  17. Impuesto sobre la renta para personas jurídicas.
    • Ingresos que no se consideran de fuente nacional.
    • Deducciones.
    • Base para renta presuntiva y reducción gradual.
    • Tarifa general del impuesto sobre la renta:
    • Sociedades nacionales, establecimientos permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas con o sin residencia en el país.
    • Rentas gravadas a la tarifa del 9%.
    • Rentas exentas a partir del año gravable 2019.
    • Descuentos tributarios: adiciones y eliminaciones.
    • Tarifas para rentas de capital y de trabajo.
    • Gravamen a los movimientos financieros.
    • Caso práctico sobre el impuesto de renta de personas jurídicas con la nueva ley de financiamiento.
  18. Cambios con relación al procedimiento tributario.
  19. Efectos de la nueva ley de financiamiento para las instituciones prestadoras de salud.
  20. Determinación de la renta para servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
  21. Impuesto de salida: impacto para nacionales y extranjeros.
  22. Entidades que no son contribuyentes.
  23. Impuesto nacional con destino al turismo como inversión social.
  24. Reconocimiento fiscal de los pagos en efectivo para los contribuyentes pertenecientes al sector agropecuario.
  25. Deducciones por contribuciones a educación de los empleados.
  26. Conclusiones.

*Temario sujeto a cambios de acuerdo a normativa vigente en el momento de la realización.

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Presencial

Elige tu ciudad

Esta modalidad incluye:

  • Ejemplos comparativos de las modificaciones efectuadas por la ley de financiamiento 2018 con relación a la Ley 1819 de 2016 y las pasadas reformas tributarias.
  • Documento ley de financiamiento
  • Material de capacitación para estudio posterior
  • Certificación de asistencia

Agenda de capacitación:

  • Hora de registro: 7:00 a.m.
  • Coffee Break incluido: 10:00 a.m. - 10:30 a.m.
  • Almuerzo incluido: 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
  • Coffee Break incluido: 4:00 p.m. - 4:30 p.m.
  • Entrega de certificados: 5:00 p.m. - 5:30 p.m.

Lugares, fechas, temario y conferencistas sujetos a cambios.

Medellín

Fecha: Enero 29 de 2019
Lugar: Country club ejecutivos - Salón siglo XXI - 2do piso
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Diagonal 28 #16-129 Kilómetro 5 vía las palmas de Medellín

Precio regular:$ 599,900
Dscto 12%: $ 71,988
Pagar hoy: $ 527,912

Cali

Fecha: Febrero 07 de 2019
Lugar: Club de Ejecutivos
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Avenida 4N # 23 DN 65

Precio regular:$ 599,900
Dscto 21%: $ 125,979
Pagar hoy: $ 473,921

Bucaramanga

Fecha: Febrero 05 de 2019
Lugar: Hotel Chicamocha
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Cl 34 #31-24

Precio regular:$ 599,900
Dscto 19%: $ 113,981
Pagar hoy: $ 485,919

Cartagena

Fecha: Febrero 08 de 2019
Lugar: Hotel Almirante
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Bocagrande, Avenida San Martín, Calle 6 Esquina

Precio regular:$ 599,900
Dscto 22%: $ 131,978
Pagar hoy: $ 467,922

Bogotá Segunda Fecha

Fecha: Febrero 12 de 2019
Lugar: Hotel Tequendama
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Carrera 10 No 26-21

Precio regular:$ 599,900
Dscto 26%: $ 155,974
Pagar hoy: $ 443,926

Pereira

Fecha: Febrero 13 de 2019
Lugar: Hotel Movich
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Cra. 13 N° 15 - 73

Precio regular:$ 599,900
Dscto 27%: $ 161,973
Pagar hoy: $ 437,927

Popayán

Fecha: Febrero 15 de 2019
Lugar: Hotel Dann Monasterio
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Calle 4 N° 10-14

Precio regular:$ 599,900
Dscto 29%: $ 173,971
Pagar hoy: $ 425,929

Barranquilla

Fecha: Febrero 22 de 2019
Lugar: Hotel Dann Carlton
Conferencista: Doris Gutierrez
Dirección: Cl. 98 #52B-10

Precio regular:$ 599,900
Dscto 36%: $ 215,964
Pagar hoy: $ 383,936

 

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PUNTOS CLAVE EN QUE TE VAMOS A ACTUALIZAR

Se contextualizarán los principales efectos de la nueva ley de financiamiento con relación a los cambios y adiciones introducidas en materia de:

  • El impuesto sobre las ventas.
  • El impuesto nacional al consumo.
  • El impuesto sobre la renta de personas naturales.
  • El impuesto al patrimonio.
  • Las normas de financiamiento a través de medidas para la reactivación económica.
  • El nuevo impuesto complementario de normalización tributaria.
  • El impuesto sobre la renta de personas jurídicas.
  • Las nuevas consideraciones para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria.
  • Las normas para aumentar el recaudo con efectos en el procedimiento tributario.

 

CONFERENCISTA

Doris Gutiérrez Parra

Doris Gutiérrez Parra

Contadora Pública - Universidad Santiago de Cali, con especialización en Gerencia Tributaria – Universidad Icesi, con sólidos conocimientos en Impuestos de orden Nacional, Departamental y Municipal, manejo de personal, Atención al cliente interno y externo. Con más de 10 años de experiencia en la docencia universitaria: U. Icesi, U Libre, U. San Buenaventura y U. Santiago de Cali

 

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Llevar tu computador, te será de gran utilidad para seguir el material de apoyo y los ejercicios prácticos planteados durante la agenda. Será tu responsabilidad el cuidado de los objetos de valor que lleves a esta capacitación*.
Para el registro no olvides tu documento de identidad o el número de la orden de compra que pagaste.
Antes de finalizar la capacitación tendremos una ronda de preguntas de 30 minutos, así que lleva las preguntas bien formuladas para que aproveches al máximo este espacio.
No olvides tu certificado; lo podrás reclamar al salir de la capacitación.
Los lugares que elegimos tienen aire acondicionado. Para que te sientas cómodo, te sugerimos llevar ropa adecuada.

¡Te esperamos!

 


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