Entre las diversas modificaciones que trajo la reforma tributaria, los cambios en el proceso de retención en la fuente merecen atención especial para quienes cobren salarios, honorarios, servicios y demás rentas de trabajo, en esta ocasión traemos un práctico seminario que tiene como objetivo brindar los conceptos y las aclaraciones necesarias sobre lo más reciente respecto a la rete fuente en asalariados e independientes después de la aplicación de la reforma estructural 2016.

 

Nueva retención en la fuente a asalariados e independientes

TEMARIO

  1. Estudio de la residencia fiscal para personas naturales asalariadas no residentes e independientes no residentes según Ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario de la reforma tributaria
  2. Ejercicios de retención por ingresos laborales en procedimiento 1 y 2:
      2.1 Retención a ingresos altos
      2.2 Retención en la prima de servicios en el sector privado y prima de navidad en el sector público
      2.3 Incapacidades
      2.4 Tiquetes de alimentación del artículo 387-1 ET
      2.5 Aportes voluntarios a pensiones obligatorias
      2.6 Gastos por intereses
      2.7 Medicina prepagada y dependientes
      2.8 Rentas exentas
      2.9 Recálculo porcentual en el procedimiento 2 en junio y en diciembre de 2017
      2.10 Ejercicio con viáticos permanentes salariales y ocasionales
      2.11 Control del 40% de los pagos salariales y no salariales de la Ley 1393 de 2010
      2.12 Auxilios de educación y salud, auxilios de rodamiento, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
      2.13 Ejercicios de retención en la fuente a bonificaciones por retiro e indemnizaciones

  3. Estudio y ejemplos prácticos de los aspectos novedosos que trajo la reforma tributaria para la retención a independientes con tarifas del 11%, 10%, 4%, 6%
      3.1 Retención a independientes con viáticos
      3.2 Retención a independientes con pago sobre resultados
      3.3 Retención a miembros de junta directiva
      3.4 Retención al ejercicio de la profesión liberal
      3.5 Retención a independientes constructores
      3.6 Errores por el alquiler de vehículos de independientes
      3.7 Retención por comisiones
      3.8 Retención por servicios
      3.9 Retención por transporte de carga
      3.10 Retención por alquiler de inmuebles
      3.11 Retención por arrendamiento de muebles
      3.12 Retención por emolumentos eclesiásticos
      3.13 Retención en pagos acumulados
      3.14 Retención al monotributo
      3.15 Retención a independientes en la informática

  4. Tratamiento para los independientes que se pueden acoger a retención especial con retención similar a la retención de los asalariados con tabla del artículo 383 del ET
  5. Puntualizaciones sobre las rentas de trabajo de independientes en servicios personales o con máximo un trabajador a cargo
  6. Distinción entre contratos de compraventa y contratos de servicios
  7. Explicaciones de los múltiples casos que debe tenerse en cuenta en el control de la PILA a independientes con motivo de la Ley 1819 de 2016 
  8. Armonización de la retención en la fuente con las cédulas que trajo la reforma tributaria para declaración de renta, con el certificado de ingresos y retenciones y con las normas internacionales de contabilidad 
  9. Distinción en materia de naturales independientes para la retención en la fuente, teniendo en cuenta cuándo llevan libros de contabilidad y cuándo no los llevan 

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Seminario en línea

Duración: 6 horas 42 minutos
Conferencista: Jairo Casanova

Precio:

$70.000

 

PUNTOS CLAVE EN LOS QUE TE VAMOS A CAPACITAR

  1. Mediante una metodología que facilita la comprensión, los requerimientos para llevar a cabo de forma efectiva la retención en la fuente a título de renta.
  2. Herramientas conceptuales y prácticas para que los asistentes comprendan la forma correcta de efectuar este procedimiento, de acuerdo a las modificaciones presentadas por la Ley 1819 de 2016.
  3. Cambios de la reforma tributaria 2016 que el contador público debe considerar a partir de enero de 2017 para el proceso del cálculo de la retención en la fuente sobre rentas de trabajo.
  4. En los temas relacionados con su labor para cumplir de manera correcta y destacada con las obligaciones frente al Estado, empresas a su cargo, clientes, entidades financieras y demás usuarios de la información.

 

CONFERENCISTA

Jairo Casanova

Jairo Casanova

Contador Público con Especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Tributaria, Revisoría Fiscal y Gerencia de Seguros. Ex Director de postgrados de Derecho Tributario y Revisoría Fiscal en la Universidad Libre. Profesor de Retención en la Fuente e Impuesto de Renta a nivel de postgrados en diversas universidades. Se desempeñó como Director de Contabilidad en varias empresas y como Supervisor de Impuestos y Seguros en Productora Nacional de Llantas, Uniroyal. Miembro de Junta Directiva en varias compañías. Autor de la obra “Hermenéutica Jurídica Tributaria”. Asesor de impuestos en organizaciones nacionales y multinacionales, y conferencista frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos sobre temas tributarios.

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