Nuevos recursos


  Formato de arqueo de caja menor con macros

Auditoría y revisoría fiscal  - 10 septiembre, 2025

  Formato de arqueo de caja general con macros

Auditoría y revisoría fiscal  - 10 septiembre, 2025

  Formato en Excel (con macros) para la toma de inventario físico

Auditoría y revisoría fiscal  - 10 septiembre, 2025

  Formato en Excel de circularización de clientes automatizado

Auditoría y revisoría fiscal  - 9 septiembre, 2025

  Formato en Excel de circularización de proveedores automatizado

Auditoría y revisoría fiscal  - 9 septiembre, 2025

  Modelos de conciliación bancaria (individual y conjunta) en Excel

Auditoría y revisoría fiscal  - 9 septiembre, 2025

  Exceles AAA

ACTUALIDAD  - 5 septiembre, 2025

Limitaciones del control interno que afectan la detección del fraude


Actualizado: 2 junio, 2022 (hace 3 años)

Responde conferencista: Roberto Valencia.

¿Cuáles son las principales deficiencias o limitaciones del control interno que no permiten a los responsables de la dirección de la entidad detectar o prevenir el riesgo de fraude en la información financiera?

Pregunta resuelta 25 de mayo de 2022.

,
Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito