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Auditoría y revisoría fiscal - 13 marzo, 2025
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Derecho Comercial - 13 marzo, 2025
Actas - 13 marzo, 2025
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Auditoría y revisoría fiscal - 13 marzo, 2025
Especiales - 7 marzo, 2025
FORMATOS - 6 marzo, 2025
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Derecho Laboral - 6 marzo, 2025
Cartas - 4 marzo, 2025
Aquí encontrarás el método directo para elaborar el estado de flujos de efectivo, recuerda que en él se deberán presentar las actividades de operación agrupadas como categorías de cobros y pagos. ¡Obtén este formato y hazlo fácilmente!
La circularización es una técnica de auditoría empleada por revisores fiscales y auditores en todos los procesos de evaluación de estados financieros. Con este formato en Excel podrás elaborar masivamente las cartas de circularización de clientes.
Como contadores y auditores es importante realizar la actividad de circularización de saldos. En esta ocasión, te presentamos un documento en Excel que incluirá la información del proveedor y la relación de las cuentas comerciales por pagar.
El máximo órgano social es quien convoca a la asamblea de accionistas o junta de socios. Para el desarrollo de estas reuniones debe darse cumplimiento a la normatividad establecida.
Nuestro compilatorio de modelos y guías contiene convocatorias, poderes, actas e informes a presentar en dichas reuniones.
En las actividades que se realizan dentro de las auditorías y control interno en una pyme es indispensable tener en cuenta cada una de las áreas o departamentos, la evaluación de riesgos, las tareas de monitoreo, la información recopilada, etc.
Te compartimos 5 cuestionarios para llevar a cabo esta labor.
Este cuestionario de auditoría y control interno para el área de nómina contiene las preguntas básicas que debe realizar un auditor para evaluar e inspeccionar dicho departamento.
Esta herramienta te permitirá desarrollar una auditoría de forma ordenada y obtener evidencia del trabajo realizado.
La evaluación del sistema de control interno en las empresas apoya la planeación, ejecución y el seguimiento de las auditorías, permitiendo conocer toda la información requerida de un área o proceso específico. Te presentamos este cuestionario en Excel para auditar el departamento de compras. ¡Descárgalo!
Este modelo en Excel contiene un cuestionario para evaluar la partida de las propiedades, planta y equipo en lo relacionado con la existencia y observancia de las políticas y registros contables, procedimientos para salvaguardar estos activos, etc.
Te invitamos a descargarlo para utilizarlo en tus encargos.
Compartimos un cuestionario diseñado en Excel para llevar a cabo el control interno de los inventarios en una organización.
Contiene las preguntas relacionadas con los aspectos que debe evaluar el auditor sobre las políticas contables, la contabilización y la custodia de estos activos.
¡Descárgalo ya!
Este cuestionario de control interno de provisiones y contingencias le permite al revisor fiscal o al auditor evaluar los procedimientos adoptados por una entidad para el reconocimiento, medición y revelación de esta partida en los estados financieros.
Fue elaborado con base en la sección 21 del Estándar para Pymes.
El representante legal, al igual que el contador público, deberá certificar los estados financieros que se hayan elaborado bajo su responsabilidad, y verificar que sean puestos a disposición de terceros.
Presentamos un modelo simplificado de dicho certificado.
Uno de los puntos más importantes de la auditoría interna es la revisión de los registros y hechos relacionados con el efectivo y equivalentes al efectivo.
Nuestro cuestionario te permitirá tener una guía del proceso de control interno que debe realizarse a esta partida, según la sección 7 del Estándar para Pymes.