Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Etiqueta: sistema de control interno

Gestión de riesgos empresariales: ¿cuál debe ser el rol del auditor interno?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 26 diciembre, 2022

La gestión de riesgos es un proceso continuo y en constante desarrollo, el cual debe llevarse a cabo dentro de la estrategia de la empresa.
El auditor interno debe generar valor para la organización. Ayuda a mejorar la eficacia de los procesos de riesgos, control y gobierno corporativo.

Actividades de control con las que debe contar toda empresa

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 20 octubre, 2022

Para poder determinar las actividades de control al interior de una organización es necesario reconocer que se fundamentan en políticas y procedimientos enfocados en las metas y el aseguramiento del cumplimiento de los lineamientos de la entidad.
Estas son algunas de las actividades de control rutinarias

Componentes y principios del informe COSO

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 2 septiembre, 2022

El informe COSO es una metodología para implementar un sistema de control interno. Está integrado por 5 componentes, a saber: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. A continuación, los explicamos.

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Segregación de funciones, actividad de control clave en las organizaciones

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 11 agosto, 2022

Una actividad de control clave es que el registro, ejecución, autorización y aprobación de una transacción no recaiga en una sola persona, es aquí donde la segregación de funciones juega un papel importante.
Conoce los indicadores de una inadecuada segregación de funciones a continuación.

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Pruebas de auditoría: controles y procedimientos sustantivos según la NIA 330

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 28 julio, 2022

En la etapa de ejecución de auditoría, parte de la evidencia se obtiene de la aplicación de las pruebas de auditoría, es decir, mediante las pruebas de controles y los procedimientos sustantivos.
A continuación, analizaremos en qué consisten estas pruebas y cuándo deben aplicarse.

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Formato de quejas y reclamos

Actas, Derecho Comercial, FORMATOS Publicado: 18 julio, 2022

Este formato de quejas y reclamos te permitirá recibir las observaciones de tus clientes cuando un producto o servicio no cumpla sus expectativas.
La satisfacción de los clientes es esencial para que una empresa continúe en el mercado; conocer su opinión es clave para implementar acciones de mejora.

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Recomendaciones para el auditor en la prevención del fraude al interior de las entidades

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 14 julio, 2022

El profesional independiente o la firma que realiza una auditoría no es responsable de diseñar los controles; antes bien, su labor está dirigida a probarlos. Te explicamos dos importantes recomendaciones para el auditor en materia de prevención del fraude al interior de las entidades.

Control interno: ¿quiénes son los responsables del control al interior de una entidad?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 16 junio, 2022

En lo que respecta al control interno, las actividades de control deben ejecutarse en todas las áreas de la empresa, incluyendo los más altos niveles de la organización.
¿Quienes realicen actividades de gestión dentro de la entidad pueden ejecutar actividades de control? La respuesta aquí.

Importancia de identificar las causas de los hallazgos de auditoría

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 2 junio, 2022

Conoce con el Dr. Roberto Valencia, especialista en temas de auditoría y revisoría fiscal, la importancia de identificar las causas de los hallazgos.

Responsables de la evaluación del control interno en la entidad

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 2 junio, 2022

El Dr. Roberto Valencia, especialista en auditoría y revisoría fiscal, explica acerca del diseño y evaluación del control interno.

¿Deficiencias de control?: gestión y revisión de caja en manos de un solo trabajador

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 2 junio, 2022

El Dr. Roberto Valencia, especialista en auditoría, explica el tema de las deficiencias en el control interno en la gestión de las cajas.

Consultorio de auditoría sobre control interno y planeación contra el fraude

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 2 junio, 2022

El Dr. Roberto Valencia responde 10 preguntas importantes sobre el control interno y la planeación contra el fraude.

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