Teniendo en cuenta que las organizaciones se están enfrentando a la preparación y presentación de los estados financieros correspondientes al año 2018, el sistema de conciliación fiscal se vuelve indispensable razón por la cual en actualícese preparamos está conferencia para que aprendas de manera práctica cómo cumplir correctamente con este requerimiento, pues de no tenerse en cuenta puede implicar que la información financiera de la entidad esté sujeta a graves distorsiones.

Nos complace informarte que la transmisión comenzará el 01 de Marzo de 2019, a las 8:00 a.m. Te invitamos a acceder ingresando tus datos AQUÍ

 

 
 

 

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  • Caso práctico: conciliación fiscal año gravable 2018
  • Material de capacitación para estudio posterior
  • Plataforma disponible 24*7
  • Certificación de capacitación en línea

Grabación

Fecha de grabación: Diciembre 12 de 2018
Conferencista: Gildardo Hoyos Giraldo
Duración: 8 horas

Precio Regular: $119.900

Precio:

$49.900

*El precio no incluye IVA

*Válido solo hasta el 31 de marzo de 2019

 

TEMARIO*

  1. Aspectos relevantes sobre el reporte de conciliación fiscal año gravable 2018.
  2. Modelo fiscal vs modelo contable.
  3. Principales cambios en la reforma tributaria con incidencia en el nuevo marco normativo bajo Estándares Internacionales.
  4. Marco normativo aplicable a la conciliación fiscal para el año gravable 2018.
  5. Control de detalle y reporte de conciliación fiscal.
  6. Sujetos obligados a realizar y presentar el reporte de conciliación fiscal.
  7. Implicaciones de la adopción fiscal de los Estándares Internacionales.
  8. Estrategias de planeación tributaria.
  9. Estructura y características del sistema de conciliación de diferencias para el año gravable 2018.
  10. Diferencias relevantes por el reconocimiento y medición evidenciadas en la conciliación fiscal: diferencia en cambio, inversiones, activos fijos, provisiones, amortizaciones, reconocimiento de ingresos, inventarios y beneficios a empleados.
  11. Casos de estudio sobre el proceso de conciliación fiscal año gravable 2018
  12. Efectos de no realizar la conciliación fiscal.
  13. Generalidades sobre el impuesto diferido y su incidencia en la conciliación fiscal del año gravable 2018.
    1. a. Normatividad aplicable.
    2. b. Análisis conceptual.
    3. c. Metodología para el cálculo del impuesto diferido.
    4. d. Diferencias permanentes y temporarias.
    5. e. Distinción entre diferencias temporales y temporarias.
    6. f. Impuesto diferido activo y pasivo.

*Temario sujeto a cambios de acuerdo a normativa vigente en el momento de la realización.

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PUNTOS CLAVE EN QUE TE VAMOS A ACTUALIZAR

  • Aspectos más relevantes sobre el reporte de conciliación fiscal año gravable 2018, como su estructura y características contextualizadas conforme a la normatividad aplicable.
  • Análisis comparativo entre el modelo fiscal y el modelo contable.
  • Principales cambios en la reforma tributaria con incidencia en el nuevo marco normativo bajo Estándares Internacionales.
  • Obligación de realizar y presentar el reporte de conciliación fiscal.
  • Implicaciones de la adopción fiscal de los Estándares Internacionales.
  • Estrategias de planeación tributaria que deben tenerse en cuenta para evitar una mayor carga fiscal.
  • Diferencias relevantes por el reconocimiento y medición evidenciadas en la conciliación fiscal: diferencia en cambio, inversiones, activos fijos, provisiones, amortizaciones, reconocimiento de ingresos, inventarios y beneficios a empleados.
  • Entenderás mediante casos prácticos como se realiza el proceso de conciliación fiscal para el año gravable 2018 y la estructura de la información que debe reportarse
  • ¿Cuáles son los efectos de no realizar la conciliación fiscal?
  • Generalidades sobre el impuesto diferido y su incidencia en la conciliación fiscal para el año gravable 2018.

 

CONFERENCISTA

Gildardo Hoyos Giraldo

Gildardo Hoyos Giraldo

Contador Público de la Universidad Libre de Colombia. Especialista en Impuestos y Planeación Fiscal. Socio fundador de la firma GRUPO GESTION CONSULTORES AUDITORES S.A. Realizó una Maestría en Auditoría Ambiental de la USC y un postgrado en Revisoría Fiscal de la USC. Especialista en Auditoría Tributaria con postgrado en Gerencia de Sistemas de Información de ICESI. Además, ha sido docente Postgrado de Gerencia Tributaria de la UNILIBRE y UNICALDAS y de Tributaria y Auditoria Financiera en Pre-grado en la USC.

 

 

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