Cuestionario de auditoría en Excel para el control de propiedades, planta y equipo


Cuestionario de auditoría en Excel para el control de propiedades, planta y equipo
Actualizado: 9 noviembre, 2023 (hace 6 meses)

Este modelo en Excel contiene un cuestionario para evaluar la partida de las propiedades, planta y equipo en lo relacionado con la existencia y observancia de las políticas y registros contables, procedimientos para salvaguardar estos activos, etc.

Te invitamos a descargarlo para utilizarlo en tus encargos.

Los cuestionarios de evaluación del sistema de control interno en las empresas son herramientas que apoyan la labor del auditor y permiten conocer toda la información requerida de un área o proceso específico.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el alcance de la sección 17 del Estándar para Pymes, las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

  • Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos; y
  • Se espera que sean usados durante más de un periodo.

Además, Las propiedades, planta y equipo no incluyen:

  1. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (sección 34); o
  2. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

Esta información te permitirá determinar adecuadamente la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicables a esta área e informar a la administración las debilidades de las propiedades, planta y equipo que requieran tomar acción inmediata.

Cuestionario de auditoría para el control de propiedades, planta y equipo

A continuación, podrás descargar nuestro cuestionario en Excel para la cuenta de propiedades, planta y equipo. Ten en cuenta que los datos de la columna “Respuesta” tienen como opciones “Sí”, “No” y “N/A”. Si se requiere detallar alguna información importante o un hallazgo relevante, podrás ubicar dicho comentario en la columna “Observaciones”.

Los ítems que evaluaremos son:

  1. Procedimientos de control interno.
  2. Políticas contables.
  3. Registros contables.
  4. Adquisiciones.
  5. Disposiciones.
  6. Traslados.
  7. Piezas de repuesto, equipo de reserva y equipo auxiliar.
  8. Revisiones periódicas.

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