Realizamos una compilación con los 12 mejores formatos para el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia.
Aquí encontrarás 3 guías en Excel con los principales papeles de trabajo del auditor y la estructura del informe bajo NIA 701, más 9 modelos de dictámenes completamente editables en Word.
Este modelo de dictamen de estados financieros consolidados, que incluye una opinión con salvedades del revisor fiscal, se presenta conforme a los lineamientos de la NIA 705 (revisada) – Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.
Este modelo de informe de compilación en el que el auditor expresa su participación en la revisión de la información financiera con fines específicos pactado por contrato, ha sido elaborado de acuerdo con las directrices de la Norma Internacional de Servicios Relacionados –NISR– 4410 Encargos de compilación.
Presentamos un modelo de informe de los hallazgos obtenidos en la auditoría de inventarios de una pyme.
Este modelo está elaborado de acuerdo con los requerimientos de la Norma Internacional de Servicios Relacionados –NISR– 4400 incluida en el anexo 4 – 2019 emitido por el Decreto 2270 de 2019.
Descarga aquí un modelo del dictamen del revisor fiscal que incluye el párrafo de cuestiones clave del que trata la NIA 701.
Recordemos que desde noviembre 8 de 2023 es obligatorio incluir las cuestiones clave en los dictámenes de los revisores fiscales de todas las entidades en Colombia.
Te presentamos un modelo de carta para la aceptación de un encargo de auditoría concreto solicitado por la administración de la entidad. Este ha sido elaborado conforme a las indicaciones de la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados 4400 (compilada y actualizada por el Decreto 2270 de 2019).
La evaluación del sistema de control interno en las empresas apoya la planeación, ejecución y el seguimiento de las auditorías, permitiendo conocer toda la información requerida de un área o proceso específico. Te presentamos este cuestionario en Excel para auditar el departamento de compras. ¡Descárgalo!
Este cuestionario de auditoría y control interno para el área de nómina contiene las preguntas básicas que debe realizar un auditor para evaluar e inspeccionar dicho departamento.
Esta herramienta te permitirá desarrollar una auditoría de forma ordenada y obtener evidencia del trabajo realizado.
Te presentamos un formato en Excel con el cuestionario de control interno para el área de ventas que te ayudará a evaluar que los controles de este departamento estén funcionando de forma adecuada en relación con la segregación de funciones, la observancia de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.
Uno de los puntos más importantes de la auditoría interna es la revisión de los registros y hechos relacionados con el efectivo y equivalentes al efectivo.
Nuestro cuestionario te permitirá tener una guía del proceso de control interno que debe realizarse a esta partida, según la sección 7 del Estándar para Pymes.
En esta guía en Excel se incluyen 5 indicadores financieros de endeudamiento que te permitirán evaluar la situación de una empresa con relación a sus obligaciones a corto y largo plazo. Para utilizarlo, es necesario incluir la información del estado de situación financiera y del estado de resultados.
Con estos indicadores financieros de liquidez podrás evaluar la estructura financiera de cualquier entidad y la relación de los activos con respecto a las obligaciones financieras a corto plazo. Para utilizarlo es necesario incluir la información del estado de situación financiera de la compañía a analizar.