Al pagar honorarios a una holding española por la implementación de un ERP, ¿se le debe practicar retención en la fuente?
¿Cómo se determina la base para el cálculo de los beneficios tributarios señalados en los contratos de estabilidad jurídica?
Al registrar una provisión de asesoría técnica en el exterior, ¿se debe registrar también la retención en la fuente, o esta se debe practicar solo en el momento en que se reciba la factura definitiva?
Las copropiedades de uso comercial o mixto que exploten sus áreas comunes se convierten en responsables del impuesto de renta; al tener la obligación de presentar la declaración de este impuesto, ¿deben también presentar el formato 1732?
¿Cómo se debe manejar la retención en la fuente en los contratos de concesión?
Una persona jubilada tuvo una asignación mensual durante el 2015 de $3.950.000, recibiendo en el año un total de 14 pagos; la residencia de la persona desde hace varios años está fuera del país. ¿Se encuentra obligado a declarar renta por el año gravable 2015?
¿El documento equivalente mencionado en el artículo 3 del Decreto 522 del 2003 debe expedirse con una numeración que además de ser consecutiva debe estar preimpresa?
¿Los prestadores de servicios de transporte pueden deducir las expensas necesarias de la base de cotización a seguridad social? De ser así, ¿cómo puede el pagador verificar que dichos aportes se están realizando sobre la base correcta?
En un contrato de cuentas por participación, ¿cómo deben manejar el IVA las partes que lo suscriben?
Un extranjero adquirió unas acciones en Colombia, pero el usufructo de estas es recibido por un colombiano residente en el país; en este momento hay distribución de los dividendos sobre utilidades gravadas, ¿qué tarifa de retención en la fuente se debe aplicar?
A continuación publicamos las inquietudes en Procedimiento Tributario resueltas por Diego Guevara, Líder de Investigación Contable y Tributaria de actualicese.co
Si en una empresa ya se realizó el pago del IVA correspondiente al mes de diciembre, pero en enero se encuentra en la conciliación una factura de un proveedor que no tenía registrada, ¿se debe registrar dicha factura en la cuenta de inventario y llevar el IVA al gasto?, ¿o se debe hacer el ajuste en la contabilidad y corregir la declaración?