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Realizamos una compilación con los 12 mejores formatos para el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia.
Aquí encontrarás 3 guías en Excel con los principales papeles de trabajo del auditor y la estructura del informe bajo NIA 701, más 9 modelos de dictámenes completamente editables en Word.
En este modelo en Excel encontrarás el detalle de los convenios internacionales para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Colombia y otros países.
Encontrarás los que están vigentes para el año gravable 2022 y 2023, los que están en trámite y la normativa relacionada, entre otros.
El máximo órgano social es quien convoca a la asamblea de accionistas o junta de socios. Para el desarrollo de estas reuniones debe darse cumplimiento a la normatividad establecida.
Nuestro compilatorio de modelos y guías contiene convocatorias, poderes, actas e informes a presentar en dichas reuniones.
Mediante el Concepto 006200 del 22 de noviembre de 2023, la Dian aclara cómo deben incluirse los impuestos saludables dentro de las facturas electrónicas de venta, de acuerdo con el anexo técnico en sus versiones 1.8 y 1.9.
Encontrarás en versión comparativa los artículos 20-3, 24 y 408 del ET, antes y después de ser modificados con los artículos 57, 58 y 61 de la Ley 2277 de 2022, e igualmente los 22 artículos del DUT 1625 de 2016 afectados con el Decreto 2039 de 2023 en relación con la presencia económica significativa –PES–.
En esta plantilla se ilustran los cálculos exigidos en los artículos 35 a 41 de la Ley de reforma tributaria 2277 de diciembre 13 de 2022, para liquidar el impuesto al patrimonio permanente de los años gravables 2023 y siguientes. Para ello es necesario definir el patrimonio líquido fiscal a enero 1 de cada año.
En las hojas de trabajo que componen este archivo se establece el modelo de los cálculos que se deben hacer en diciembre de 2023 para obtener el porcentaje fijo de retención en la fuente que se ha de aplicar a los pagos mensuales gravables de los trabajadores durante el semestre enero-junio de 2024.
En las actividades que se realizan dentro de las auditorías y control interno en una pyme es indispensable tener en cuenta cada una de las áreas o departamentos, la evaluación de riesgos, las tareas de monitoreo, la información recopilada, etc.
Te compartimos 5 cuestionarios para llevar a cabo esta labor.
Este cuestionario de auditoría y control interno para el área de nómina contiene las preguntas básicas que debe realizar un auditor para evaluar e inspeccionar dicho departamento.
Esta herramienta te permitirá desarrollar una auditoría de forma ordenada y obtener evidencia del trabajo realizado.
Te presentamos un formato en Excel con el cuestionario de control interno para el área de ventas que te ayudará a evaluar que los controles de este departamento estén funcionando de forma adecuada en relación con la segregación de funciones, la observancia de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.
La evaluación del sistema de control interno en las empresas apoya la planeación, ejecución y el seguimiento de las auditorías, permitiendo conocer toda la información requerida de un área o proceso específico. Te presentamos este cuestionario en Excel para auditar el departamento de compras. ¡Descárgalo!
Presentamos un caso práctico cuando la adquisición de inventarios involucra impuestos y retenciones en la fuente.
Conocerás cómo realizar la contabilización inicial por compra de inventarios y la tabla de amortización que contiene el interés implícito que hará parte del gasto en el estado de resultados.