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  Guía de referencia contable y tributaria 2025

Cartillas Prácticas  - 3 febrero, 2025

Guía de referencia contable y tributaria 2025

Etiqueta: control interno

Cuestionario de auditoría en Excel para el control de propiedades, planta y equipo

Auditoría y revisoría fiscal, Estándares Internacionales, FORMATOS, Guías Publicado: 9 noviembre, 2023

Este modelo en Excel contiene un cuestionario para evaluar la partida de las propiedades, planta y equipo en lo relacionado con la existencia y observancia de las políticas y registros contables, procedimientos para salvaguardar estos activos, etc.

Te invitamos a descargarlo para utilizarlo en tus encargos.

Cuestionario en Excel para el control interno de inventarios

Auditoría y revisoría fiscal, Estándares Internacionales, FORMATOS, Guías Publicado: 9 noviembre, 2023

Compartimos un cuestionario diseñado en Excel para llevar a cabo el control interno de los inventarios en una organización.

Contiene las preguntas relacionadas con los aspectos que debe evaluar el auditor sobre las políticas contables, la contabilización y la custodia de estos activos.

¡Descárgalo ya!

Cuestionario en Excel de control interno de provisiones y contingencias

Auditoría y revisoría fiscal, Estándares Internacionales, FORMATOS, Guías Publicado: 9 noviembre, 2023

Este cuestionario de control interno de provisiones y contingencias le permite al revisor fiscal o al auditor evaluar los procedimientos adoptados por una entidad para el reconocimiento, medición y revelación de esta partida en los estados financieros.
Fue elaborado con base en la sección 21 del Estándar para Pymes.

Conferencia: Arquitectura del control interno: ¿Cómo vigilar los riesgos tributarios?

CONFERENCIAS, Impuestos Publicado: 23 octubre, 2023

En esta conferencia, Miguel Ángel Acero recuerda que el control interno es el conjunto de políticas, principios, métodos y procedimientos que diseña una entidad con el fin de evitar desviaciones respecto de una serie de objetivos. Con el control interno se busca lograr eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento […]

Cuestionario de control interno para el efectivo y equivalentes al efectivo

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 7 septiembre, 2023

Uno de los puntos más importantes de la auditoría interna es la revisión de los registros y hechos relacionados con el efectivo y equivalentes al efectivo.
Nuestro cuestionario te permitirá tener una guía del proceso de control interno que debe realizarse a esta partida, según la sección 7 del Estándar para Pymes.

Plantilla para el control y auditoría del gasto de celulares

Auditoría y revisoría fiscal, Contabilidad, FORMATOS, Guías Publicado: 24 agosto, 2023

Esta plantilla ayudará con el control mensual de los consumos y pagos del gasto de celulares de una manera organizada, permitiendo diligenciar fácilmente los campos vacíos con la información de cada usuario, ajustándolo a su medida y necesidad.
Incluye lo relacionado con el IVA y el INC en celulares.

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Obstáculos que se presentan en el manejo de la información contable de las organizaciones

ACTUALIDAD, Desarrollo Profesional Publicado: 12 abril, 2023

En el manejo de la información contable, toda empresa debe contar con un adecuado control interno para proteger el patrimonio e intereses de los inversionistas.
Los encargados de preparar y analizar la información financiera deben mantener procesos de conciliación y aseguramiento periódico.

Conferencia: El control interno en las propiedades horizontales

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 30 marzo, 2023

En esta conferencia, Félix David Romero afirma que en las propiedades horizontales en muchas ocasiones se escuchan quejas por parte de los copropietarios, situación que ocurre porque falta un control interno. Cuando no se tiene un revisor fiscal, por ejemplo, pues no hay vigilancia. El control interno no se relaciona únicamente con procesos contables; es […]

Informe del revisor fiscal sobre el control interno: manifestación sobre pruebas de cumplimiento y sustantivas

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 29 diciembre, 2022

En este formato se presentan ejemplos de los resultados que pueden obtenerse de la ejecución de las pruebas de cumplimiento y sustantivas, con el fin de elaborar un informe del revisor fiscal sobre el control interno que puede entregarse a la asamblea de accionistas o junta de socios.

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Actividades de control con las que debe contar toda empresa

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 20 octubre, 2022

Para poder determinar las actividades de control al interior de una organización es necesario reconocer que se fundamentan en políticas y procedimientos enfocados en las metas y el aseguramiento del cumplimiento de los lineamientos de la entidad.
Estas son algunas de las actividades de control rutinarias

Manejo de la materialidad en el control interno

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 20 octubre, 2022

¿Cómo se maneja la materialidad o relevancia en el control interno?

[Guía] Formato en Excel para reembolso de caja menor

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Liquidadores Publicado: 9 septiembre, 2022

Esta plantilla en Excel de la solicitud de reembolso de caja menor la debe elaborar periódicamente la persona encargada de administrar estos recursos, para solicitar a tesorería que le reponga los dineros por los pagos que ya realizó y que se registren estos pagos en la contabilidad.

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