Etiqueta: control interno

Formato en Excel para la toma de inventario físico (con macros)

Estándares Internacionales, FORMATOS, Liquidadores Publicado: 6 julio, 2022

Con este modelo en Excel (con macros) podrás elaborar el formato soporte de la toma de inventario físico y su nota de ajuste.
Te ayudará a optimizar el tiempo, y conocerás las novedades en materia de inventarios y los puntos más importantes para tener en cuenta al realizar el conteo físico.

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Plantilla automática para el control y auditoría del gasto de servicios públicos

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Liquidadores Publicado: 30 junio, 2022

Esta plantilla en Excel permite el control mensual de los consumos y pagos de servicios públicos, ajustándose a las necesidades de cada empresa.
Podrás medir el gasto de servicios públicos mes a mes; además, automáticamente se generará una gráfica comparativa que te permitirá monitorear desviaciones.

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Control interno: 6 aspectos importantes

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 junio, 2022

Conoce 6 aspectos importantes sobre el control interno con el Dr. Roberto Valencia, especialista en temas de revisoría fiscal y auditoría.

Plantilla para el control y auditoría del gasto de celulares

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Liquidadores, TEMAS Publicado: 25 mayo, 2022

Esta plantilla ayudará con el control mensual de los consumos y pagos del gasto de celulares de una manera organizada, permitiendo diligenciar fácilmente los campos vacíos con la información de cada usuario, ajustándolo a su medida y necesidad.
Incluye lo relacionado con el IVA y el INC en celulares.

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Informe del revisor fiscal sobre irregularidades y deficiencias en el control interno

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 23 febrero, 2022

El revisor fiscal debe informar por escrito las irregularidades y deficiencias en el control interno que encuentre en el desarrollo de su cargo (ver artículo 207 del Código del Comercio y la NIA 265).

En este formato se incluye un modelo de informe para realizar dicha comunicación.

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[Carta] Propuesta para la prestación de servicios de revisoría fiscal en una copropiedad

Auditoría y revisoría fiscal, Cartas, FORMATOS Publicado: 22 febrero, 2022

Compartimos esta carta de propuesta para la prestación de servicios de revisoría fiscal en una copropiedad.

Incluye el alcance del cargo, los documentos que serán requeridos para llevar a cabo la labor, la metodología aplicable, los compromisos que asume el revisor fiscal y la remuneración esperada.

Conferencia: Implementación de un sistema de control interno adecuado

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 21 febrero, 2022

En el transcurso de esta conferencia, Farley Zuluaga explica que el sistema de control interno bajo el modelo COSO está diseñado para que funcione en cualquier industria, cualquier modelo de compañía y casi que adaptándose a cualquier situación actual de la empresa. El control interno está orientado a conseguir objetivos alrededor de operaciones, información y […]

Dictamen del revisor fiscal y su papel en la reactivación económica

Auditoría y revisoría fiscal, CAPACITACIONES Publicado: 18 febrero, 2022

Los revisores fiscales emiten un dictamen acerca de la entidad que evalúan. Este documento debe estar dividido en secciones donde informe aspectos como el control interno, el cumplimiento de la hipótesis de empresa en funcionamiento, de los requerimientos legales, entre otra información relevante.

Amenazas organizacionales: pasos para enfrentar el fraude, incumplimientos y ciberataques

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 10 febrero, 2022

El fraude, el incumplimiento y los ciberataques después de la pandemia se han vuelto extensos y complejos.
La alta dirección debe asegurarse de promover una cultura que fomente la conducta ética y el compromiso.
Hay empresas donde las personas se sienten cómodas alertando y denunciando.

Cuestionario de control interno de provisiones y contingencias en Excel

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 2 diciembre, 2021

Este cuestionario de control interno de provisiones y contingencias le permite al revisor fiscal o al auditor evaluar los procedimientos adoptados por una entidad para el reconocimiento, medición y revelación de esta partida en los estados financieros. ¡Descárgalo aquí!

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Conferencia: Sistemas de control interno y su importancia para las Pymes

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 1 octubre, 2021

En el transcurso de esta conferencia, el Dr. Luis Enrique Sánchez afirma que existe un conjunto de mitos empresariales con relación al control interno en las pequeñas y medianas empresas. Uno de ellos es: “mi gente es lo mejor, a todos los he seleccionado yo directamente”. Es importante contar con procesos sólidos y medidos para […]

¿Para qué sirve un sistema de control interno en la organización?

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 12 agosto, 2021

Cada entidad fija su misión mediante el diseño de objetivos y metas; esta clarificación permite establecer estrategias con las cuales podrá conseguirlos.

El establecimiento de un sistema de control interno que monitoree el proceso de forma permanente da un aporte significativo a su alcance.

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